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芯源微: 《内部审计制度》
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-23 12:48
内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责,重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。董事会及其全体成员应保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准确、完整。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范并加强沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")内部审计工作,提高审计工作质量,实现公司内部审计工作规范化、标 准化,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 内部审计是独立监督和评价公司及下属子公司财政收支、财务收支、经济 活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。公司内部审 计部门或人员对公司、控股子公司以及具有重大影 ...