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财务报告内部控制审计
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*ST观典: 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的进展公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-07 16:24
证券代码:688287 证券简称:*ST 观典 公告编号:2025-040 观典防务技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ? 观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")存在实际控制人高 明先生(以下简称"实控人")非经营性资金占用的情况。根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")第 12.9.1 条规定,公 司股票自 2024 年 11 月 4 日起被实施其他风险警示。 ? 截至 2025 年 4 月 26 日,公司无商业实质保理事项仍有共计 9,694.72 万元被划扣未归还,实控人高明先生确认上述划扣情形构成其本人对公司的非经 营性资金占用。2025 年 4 月 28 日,公司 2024 年度财务报告内部控制被会计师 出具否定意见,触及《上市规则》第 12.9.1 条第一款第(三)项所述之情形, 即"最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计 报告,或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告",公司股票被上海证券交 易所叠加 ...
ST新动力: 关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-09 10:23
证券代码:300152 证券简称:ST 新动力 公告编号:2025-037 雄安新动力科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")2024 年度财务 报告内部控制被中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的审 计报告。根据现行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第(四)项 规定,公司出现"(四)最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意 见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告" 的情形,公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示;根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 10.4.4 条第(五)项规定,上市公司出现"首个 会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者 未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"的情形,上市公司应当立即披露股 票交易可能被实施 ...
ST逸飞: 逸飞激光关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-30 10:59
Core Viewpoint - Wuhan Yifei Laser Co., Ltd. has been placed under other risk warnings due to a negative audit report on its internal controls for the 2024 financial year, effective from May 6, 2025 [1] Group 1: Company Risk Warning - The company received a negative opinion from Lixin Certified Public Accountants regarding its internal control audit for the 2024 financial report, leading to the implementation of other risk warnings as per the Shanghai Stock Exchange rules [1] - The company is required to disclose at least one progress announcement each month during the risk warning period, detailing the resolution of the issues identified [1][3] Group 2: Measures and Progress - The company is actively cooperating with the accounting firm and sponsor to conduct supplementary verification and provide additional evidence to address the audit concerns [2] - A comprehensive review of the internal control system and the proper use of raised and self-owned funds has been conducted to ensure compliance and governance [2] - The company has revised its fundraising management system and will hold a shareholder meeting on May 22, 2025, to approve these changes, aiming to enhance internal control processes and governance [2]