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Qibu Co.,Ltd.(603557)
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ST板块持续活跃 ST瑞和等30余股涨停
news flash· 2025-05-08 02:53
Group 1 - The ST sector has been actively trading recently, with over 30 stocks including ST Ruihe, *ST Hengjiu, *ST Yuancheng, ST Qibu, ST Xuefa, *ST Yushun, *ST Jinke, ST Jiajia, and *ST Huawang hitting the daily limit up [1]
A股ST板块盘初走强,ST瑞和、*ST元成、ST起步、*ST亚振、ST加加等20股涨停。
news flash· 2025-05-08 01:51
A股ST板块盘初走强,ST瑞和、*ST元成、ST起步、*ST亚振、ST加加等20股涨停。 ...
ST板块盘初走强,20股涨停
news flash· 2025-05-08 01:50
Group 1 - The ST sector showed strong performance at the beginning of the trading session, with multiple stocks reaching the daily limit up [1] - Notable stocks that hit the limit include ST Ruihe (002620), *ST Yuancheng (603388), ST Qibu (603557), *ST Yazhen (603389), and ST Jiajia (002650) [1] - A total of 20 stocks in the ST sector experienced limit-up trading [1]
ST起步(603557) - ST起步:股票交易异常波动公告
2025-05-07 11:33
股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 4 月 30 日、5 月 6 日、5 月 7 日连续 3 个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定, 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2025-046 起步股份有限公司 公司股票于 2025 年 4 月 30 日、5 月 6 日、5 月 7 日连续 3 个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险, 理性决策,审慎投资。 (二)净利润亏损风险 (一)经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生 重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。 (二)经公司自查,并书面征询公司控股股东湖州鸿煜企业管理合伙企业(有 第 1 页 共 3 页 起步股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" ...
ST起步(603557) - 2024年审计报告-尤振审字[2025]第0400号
2025-04-29 16:09
起步股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 尤振审字[2025]第 0400 号 起步股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-7 | | 二、 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-122 | 审 计 报 告 尤振审字[2025]第0400号 起步股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了起步股份有限公司(以下简称起步公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 ...
ST起步(603557) - 公司2024年度内部控制评价报告
2025-04-29 16:09
公司代码:603557 公司简称:ST 起步 起步股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 起步股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...
ST起步(603557) - 董事会对2023年度内部控制非标事项和持续经营能力重大不确定性涉及事项影响已消除的专项说明
2025-04-29 16:09
起步股份有限公司 董事会对2023年度内部控制非标事项 和持续经营能力重大不确定性涉及事项影响已消除的专项说明 一、2023年度内部控制和持续经营能力重大不确定性具体内容 (一)2023年度内部控制强调事项段 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2023年度内部控制审 计报告,涉及带强调事项段的表述如下: 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,起步股份公司内部控制执行过程中存在 的以下事项:起步股份公司在部分经销商准入机制管理过程中,存在未严格按照其内 部控制制度执行有关授权审批书面记录、背景审查、信用风险及效益评审等控制流程 的情形,在部分经销商管理过程中存在内部控制缺陷。公司管理层已识别出上述内部 控制缺陷,并将其包含在企业内部控制评价报告中。本段内容不影响已对财务报告内 部控制发表的审计意见。 (二)2023年度审计报告持续经营能力重大不确定性 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2023年度审计报告, 涉及与持续经营相关的重大不确定性的表述如下: 公司董事会、管理层高度重视2023年度审计报告中与持续经营相关的重大不确 定性涉及事项,积极采取措施解决、消除该事项的影响,具 ...
ST起步(603557) - 2024营业收入扣除情况-尤振专审字[2025]第0138号
2025-04-29 16:09
起步股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 尤振专审字[2025]第 0138 号 关于对起步股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2025]第0138号 起步股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对起步股份有限公司(以下简称起步公司)2024 年度财务报表进 行了审计,并于 2025 年 4 月 26 日出具了尤振审字[2025]第 0400 号审计报告。在此基 础上,我们对后附的由起步公司管理层编制 2024 年度营业收入扣除情况表(以下简称 "营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 一、 管理层的责任 起步公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交 易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营 业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施核查工作,以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《 ...
ST起步(603557) - 尤尼泰事务所-2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
2025-04-29 16:09
关于起步股份有限公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:起步股份有限公司 审计单位:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0572-2693037 关于对起步股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 尤振专审字[2025]第 0126 号 的专项说明 尤振专审字[2025]第0126号 起步股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对起步股份有限公司(以下简称起步股份公司)2024 年度财务报 表进行了审计,并于 2025年 4 月 26 日出具了尤振审字[2025]第 0400 号审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的规定,起步股份公司管理层编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是起步股份公司管理层的 责任。我们将汇 ...