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两会|专访全国政协常委张连起:合理界定法律责任 更好发挥会计师事务所“看门人”作用
证券时报· 2025-03-09 08:43
在今年全国两会期间,全国政协常委、中国企业财务管理协会会长、中国税务学会副会长张连起接受证券时报记者专访。在建言进一步完善会计师事务所民事责任 承担机制之余,张连起还谈及今年政府工作报告的目标安排与财政政策部署。 随着资本市场法治化进程不断加快,全面注册制的推进、投资者保护制度的完善、中介机构责任的压实以及对虚假陈述的从严查处,相关诉讼前置程序的取 消,导致针对上市公司及会计师事务所的民事诉讼案件数量显著增加,如何公平合理的界定各相关方的法律责任备受业界关注。 他认为,今年5%左右的经济增长预期目标是在充分考虑当前需求、长远发展以及经过努力可以实现的潜力后确定的,具有很强的指导性和可行性。"只要动员全国 力量,上下齐心、攻坚克难,秉持稳中求进的工作总基调,乘风破浪、行稳致远,我相信这一目标是能够实现的。" 证券虚假陈述民事责任案审理审判机制不合理 证券时报记者:随着资本市场注册制的全面推行,当前会计师事务所的前景如何? 张连起: 会计师事务所是资本市场制度的重要组成部分,通过审计合理保证上市公司、拟上市公司以及各类中介机构财务报表的真实性、公允性和合法性。 资本市场并非简单的股市,而是涵盖多个领域的复杂体系, ...
联科科技(001207) - 山东联科科技股份有限公司董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
2025-02-27 14:15
山东联科科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求, 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会对会计 师事务所2024年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期为2013年12月20日,注册地址为 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层。 2、人员信息 截至2023年末,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人97人,首席合 伙人吕江。截至2023年末拥有执业注册会计师312人,其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师有 152 人。 3、业务规模 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度业务收入总额35,172 万元 ,其 中审计业务收入 29,644 万元、证券业务收 ...
悦心健康(002162) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告
2025-02-27 10:15
上海悦心健康集团股份有限公司 首席合伙人:谭小青先生 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")2023 年度 业务收入为 40.46 亿元,其中,审计业务收入为 30.15 亿元,证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度,信永中和上市公司年报审计项目 364 家,收费总额 4.56 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运 输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿 业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公 司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求,上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则,恪 ...
北特科技(603009) - 北特科技关于续聘会计师事务所的公告
2025-02-27 09:15
证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2025-010 (5)执行事务合伙人:余强 上海北特科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 (6)截至 2024 年 12 月 31 日,合伙人人数 116 人,注册会计师人数 694 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海北特科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 26 日召开 了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于 续聘 2025 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")为公司 2025 年度财 务审计机构及内控审计机构。现将具体情况公告如下: 一、续聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 (7)2023 年经审计的收入总额 10.8764 亿元,其中审计业务收入 9.7289 亿元,证券业务收入 5.4159 亿元,上市公司审 ...
科林电气(603050) - 科林电气 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-02-24 14:15
石家庄科林电气股份有限公司审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委 员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于 1985 年, 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之 一,以及首批获得 H ...
西南证券收监管函!
梧桐树下V· 2024-12-29 13:31
文/梧桐兄弟 12月27日,深圳证券交易所公布对西南证券、立信会计师事务所(特殊普通合伙)采取书面警示的监管函,对申报创业板IPO的浙江海宏液压科技股份有限公司及 相关当事人、西南证券2名保代、立信所2名会计师给予通报批评处分的决定。浙江海宏液压科技股份有限公司IPO已终止。2家机构分别是发行人IPO的保荐机构、 审计机构。 据监管函描述,西南证券在担任项目保荐人过程中,存在以下违规行为: 2023年6月20日,本所受理了浙江海宏液压科技股份有限公司(以下简称发行人)首次公开发行股票并在创业板上市的申请。经查,西南证券股份有限公司(以 下简称西南证券)在担任项目保荐人过程中,存在以下违规行为: 一、未对发行人研发投入、生产成本核算相关事项予以充分核查 本所现场督导发现, 一是发行人将生产相关的生产部、物控制造部等部门部分员工的薪酬计入研发费用,导致报告期内研发费用核算不准确。发行人在问询回 复中称其"不存在将正常生产成本支出与研发支出混同的情形"与实际情况不符。 二是发行人对多路阀产品的实际单位成本低于物料清单(BOM)成本合理性的 解释说明的客观证据不足。保荐人未对上述研发投入、生产成本核算异常情形予以充分 ...
信永中和、中兴财光华、大信收警示函!
梧桐树下V· 2024-12-27 10:00
文/梧桐小新 12月26日,信永中和、大信、中兴财光华这3家会计师事务所及其签字注会被西藏证监局出具警示函。这3家会所在2016年至2022年间先后为西藏发展股份有限公 司(ST西发,000752)的年度财务报表提供审计服务。 | 关于对信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)及庄瑞兰、刘拉采取出具警示函措施的决 | 〔2024〕 34号 | 2024-12-26 | | --- | --- | --- | | 定 | | | | 关于对大信会计师事务所(特殊普通合伙)及 袭荣华、王文春采取出具警示函措施的决定 | 〔2024〕 33号 | 2024-12-26 | | 关于对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合 伙) 及谭寿成、赵娟、黄峰、王新英采取出具 | 〔2024〕 32号 | 2024-12-26 | | 警示函措施的决定 | | | 其中, 信永中和 在对西藏发展 2016年度 财务报表审计项目过程中存在3项执业不规范情形: 1、未评价律师事务所作为管理层专家的胜任能力、专业素质和客观 性;2、未了解西藏发展针对关联方及关联交易实施的内部控制;3、银行存款审计程序中设计并实施的审计抽样存在不足。 西藏 ...
*ST海核:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)《关于对台海玛努尔核电设备股份有限公司的关注函》的回复
2023-01-18 12:36
尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于对台海玛努尔核电设备股份有限公司的关注函》的回复 深圳证券交易所上市公司管理一部: 根据贵部2023年1月13日出具的《关于对台海玛努尔核电设备股份有限 公司的关注函》(公司部关注函〔2023〕第55号)(以下简称"关注函") 的要求,尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所") 作为台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称"*ST海核")拟聘任的 2022年度财务报表审计机构,对贵部的关注函所列问题进行了逐项落实、 核查,现将有关问题回复如下: 4.请尤尼泰振青结合项目安排和业务承接时间,说明是否有充足时间 审慎设计与实施审计程序,是否有充足时间获取充分、适当的审计证据并 出具恰当的审计意见。 本所在确定承接*ST海核2022年度年报审计业务,即2023年1月3日前, 本所根据中国注册会计师审计准则的相关规定和事务所的质量控制流程, 执行了必要的与前任注册会计师的沟通程序,并完成必要的尽职调查、风 险评估、独立性调查等项目承接审批流程。根据对*ST海核的业务、规模的 了解和风险的评估,并结合与前任注册会计师的沟通情况,本所拟组建12 人左右的审计团 ...